Registra gastos y revisa su estado antes de exportarlos.
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Controla tickets y facturas de proveedor, y revisa qué gastos todavía necesitan atención antes de confirmarlos.
Añade documentos de proveedor con Escanear / Subir para que Fiscora los lea con IA, o registra un gasto manualmente.
Crea un gasto de proveedor sin subir documento rellenando el formulario de entrada manual.
Comprueba los datos extraídos del proveedor, corrige lo que falte y confirma el gasto.
Finaliza un gasto revisado para que cuente en informes, exportaciones y tus flujos contables.
Completa campos de proveedor que la IA no pudo leer, resuelve avisos y prepara el gasto para confirmarlo.
Revisa avisos de duplicado antes de confirmar un gasto para no registrar dos veces la misma factura de proveedor.
Descarga gastos en CSV o ZIP para un periodo elegido, o concede acceso de lectura a tu gestoría en lugar de enviar archivos manualmente.
Usa pestañas de estado para centrarte en gastos que requieren revisión, están confirmados o fallaron al procesarse.
Escríbenos y te ayudaremos a orientar a tu equipo dentro del panel.